Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8474 | 28/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
8491 | 28/11/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
8495 | 28/11/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 501,90 | 501,90 | 501,90 |
8590 | 30/11/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
8612 | 30/11/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 378,50 | 378,50 | 378,50 |
8629 | 01/12/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
8635 | 01/12/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
8636 | 01/12/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 613,20 | 613,20 | 613,20 |
8653 | 04/12/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 421,30 | 421,30 | 421,30 |
8672 | 05/12/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 944,50 | 944,50 | 944,50 |
Sub-total | 3.054,30 | 3.054,30 | 3.054,30 |
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