Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21 | 03/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.990,66 | 1.990,66 | 1.990,66 |
5376 | 27/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.759,94 | 1.759,94 | 1.759,94 |
6279 | 30/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.807,91 | 1.807,91 | 1.807,91 |
Sub-total | 5.558,51 | 5.558,51 | 5.558,51 | ||
Total | 5.558,51 | 5.558,51 | 5.558,51 |