Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GR COMÉRCIO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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9347 | 17/10/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Sub-total | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
Total | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |