| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES MES FEVEREIRO/20012, CFE. CONTRATO. | 3.502,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES MES FEVEREIRO/20012, CFE. CONTRATO. | 3.502,25 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 3.502,25 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho 1003/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001369 | 3.502,25 | ||
| TOTAL | 3.502,25 | 3.502,25 | 3.502,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||