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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069 Data de lançamento: 05/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PAIF, ORDEM DE COMPRA 450/2012. 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PAIF, ORDEM DE COMPRA 450/2012. 9,00
06/03/2012 liquidado nesta data 9,00
15/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2012 LINONROSE SCARAVONATTO - 28134 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00