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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1095 Data de lançamento: 06/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULOS PLACAS ISP5219 E ISQ8928, ORDEM DE COMPRA 463/2012. 1.218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULOS PLACAS ISP5219 E ISQ8928, ORDEM DE COMPRA 463/2012. 1.218,00
06/03/2012 liquidado nesta data 1.218,00
15/03/2012 Pagamento de Empenho 1095/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000047 1.218,00
TOTAL 1.218,00 1.218,00 1.218,00
SALDO A PAGAR 0,00