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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.60.60.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. CONTRATO MES 01/2012. 2.387,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. CONTRATO MES 01/2012. 2.387,76
02/01/2012 LIQUIDAO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 2.387,76
26/01/2012 Pagamento de Empenho 11/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001462 2.387,76
TOTAL 2.387,76 2.387,76 2.387,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 02/01/2012 35,82 Lançada
TOTAL   35,82