| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: QUIMIOESTE IND. COM. DE PROD.QUIMICOS |
| Número do empenho: | 1136 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 469/2012. | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 469/2012. | 825,00 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 825,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho 1136/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850125 | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||