| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA UMA LAVAGEM INTERNA GERAL NO VEICULO PLACAS IOG7607, ORDEM DE COMPRA 485/2012. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA UMA LAVAGEM INTERNA GERAL NO VEICULO PLACAS IOG7607, ORDEM DE COMPRA 485/2012. | 220,00 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 220,00 | ||
| 20/03/2012 | Pagamento de Empenho 1168/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001513 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||