| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PELLIZZARI TROFÉUS IND. E COM. LTDA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.10.40.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DO III JEMAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 503/2012. | 1.461,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DO III JEMAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 503/2012. | 1.461,60 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 1.461,60 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho 1181/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850984 | 1.461,60 | ||
| TOTAL | 1.461,60 | 1.461,60 | 1.461,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||