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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIEGO PEDRO VIANINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRES PARES DE PLACA PARA ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, ADQUERIDO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/MEC, ORDEM DE COMPRA 527/2012, PLACAS ISX0403, ISX1622 E ISX1679. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRES PARES DE PLACA PARA ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, ADQUERIDO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/MEC, ORDEM DE COMPRA 527/2012, PLACAS ISX0403, ISX1622 E ISX1679. 270,00
13/03/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 270,00
12/04/2012 Pagamento de Empenho 1189/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001375 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00