| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICO CFE. CONTRATO 135/2010, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO SOFTWARE DE MERENDA ESCOLAR, ORDEM DE COMPRA 512/2012. | 364,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICO CFE. CONTRATO 135/2010, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO SOFTWARE DE MERENDA ESCOLAR, ORDEM DE COMPRA 512/2012. | 364,56 | ||
| 11/09/2012 | liquidado nesta data | 364,56 | ||
| TOTAL | 364,56 | 364,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 364,56 | |||