| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA |
| Número do empenho: | 1216 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, QUADRO DO COMANDO DA BOMBA DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, ORDEM DE COMPRA 524/2012. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, QUADRO DO COMANDO DA BOMBA DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, ORDEM DE COMPRA 524/2012. | 67,00 | ||
| 13/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 67,00 | ||
| 20/03/2012 | Pagamento de Empenho 1216/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001513 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||