| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 14/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 03/20121 FONE 5537961246. | 237,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 03/20121 FONE 5537961246. | 237,32 | ||
| 14/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 237,32 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho 1236/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850984 | 237,32 | ||
| TOTAL | 237,32 | 237,32 | 237,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||