| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 19/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA OFICINA MUNICIPAL E INSTITUTO CAMARGO & CORREA NOS DIAS 19 A 20/03/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 577/2012. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA OFICINA MUNICIPAL E INSTITUTO CAMARGO & CORREA NOS DIAS 19 A 20/03/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 577/2012. | 340,00 | ||
| 19/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 340,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1306/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001518 | 320,00 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -20,00 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃOPARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -20,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||