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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1306 Data de lançamento: 19/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA OFICINA MUNICIPAL E INSTITUTO CAMARGO & CORREA NOS DIAS 19 A 20/03/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 577/2012. 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA OFICINA MUNICIPAL E INSTITUTO CAMARGO & CORREA NOS DIAS 19 A 20/03/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 577/2012. 340,00
19/03/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 340,00
29/03/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1306/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001518 320,00
03/07/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -20,00
03/07/2012 ANULAÇÃOPARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -20,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00