| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELAINE DALPRA OLCHESKI |
| Número do empenho: | 1318 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ASSESSORIA/CONSULTORIA, CADASTRO UNICO VERSÃO 7,3, ORDEM DE COMPRA 579/2012. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ASSESSORIA/CONSULTORIA, CADASTRO UNICO VERSÃO 7,3, ORDEM DE COMPRA 579/2012. | 120,00 | ||
| 10/04/2012 | liquidado nesta data | 120,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho 1318/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001624 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||