| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ZAVISTANOVICZ |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 10/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVICO DA SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL. | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVICO DA SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL. | 18,50 | ||
| 10/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64, | 18,50 | ||
| 19/01/2012 | Pagamento de Empenho 137/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001614 | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||