| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 21/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.04.60.00.20.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 2.400,00 | ||
| 21/03/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.400,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho 1468/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001390 | 2.400,00 | ||
| 12/04/2012 | EMPENHADO EM DOTAÇÃO INCORRETA | -2.400,00 | ||
| 12/04/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -2.400,00 | ||
| 12/04/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -2.400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||