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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 02/2012 E MÊS 03/2012 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 658/2012. 3.684,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 02/2012 E MÊS 03/2012 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 658/2012. 3.684,80
27/03/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.684,80
12/04/2012 Pagamento de Empenho 1618/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851006 3.684,80
TOTAL 3.684,80 3.684,80 3.684,80
SALDO A PAGAR 0,00