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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1654 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 680/2012. 1.157,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 680/2012. 1.157,29
20/04/2012 liquidadfo nesta data 297,49
25/04/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001398 297,49
08/05/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 472,89
10/05/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001409 472,89
14/08/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 214,95
17/08/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001481 214,95
11/09/2012 liquidado nesta data 85,98
13/09/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001508 85,98
09/10/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 85,98
11/10/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001574 85,98
TOTAL 1.157,29 1.157,29 1.157,29
SALDO A PAGAR 0,00