| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1746 | Data de lançamento: | 02/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS EVENTUAIS E DESLOCAMENTO PREVISTOS NO CONTRATO 135/2012 E SEUS ADITIVOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORES, CFE. ORDEM DE COMPRA 723/2012. | 813,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS EVENTUAIS E DESLOCAMENTO PREVISTOS NO CONTRATO 135/2012 E SEUS ADITIVOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORES, CFE. ORDEM DE COMPRA 723/2012. | 813,36 | ||
| 20/04/2012 | liquidadfo nesta data | 813,36 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Empenho 1746/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900070 | 813,36 | ||
| TOTAL | 813,36 | 813,36 | 813,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||