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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: QUIMIOESTE IND. COM. DE PROD.QUIMICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 03/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENT.ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO PARA POSTERIOR USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 734/2012. 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO PARA POSTERIOR USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 734/2012. 158,00
03/04/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 158,00
12/04/2012 Pagamento de Empenho 1753/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850135 158,00
12/04/2012 despesa paga indevida -158,00
30/10/2012 ANULAÇÃ TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADA A EFEITO. -158,00
30/10/2012 ANULAÇÃ TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADA A EFEITO. -158,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00