| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: REJANE MALAGGI |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 04/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 011/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/04/2012 A SERVIÇO DA SAÚDE E DESLOCAMENTO COM VEÍCULO E MOTORISTA PLACAS ISQ8928, LEVAR ISMAEL OLCHESKI DOS SANTOS. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 011/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/04/2012 A SERVIÇO DA SAÚDE E DESLOCAMENTO COM VEÍCULO E MOTORISTA PLACAS ISQ8928, LEVAR ISMAEL OLCHESKI DOS SANTOS. | 70,00 | ||
| 04/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 70,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho 1765/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001399 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||