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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1861 Data de lançamento: 11/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU/CAMARA E OU PROTETOR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. PREGÃO 08/2012 CONTRATO 28/2012 E ORDEM DE COMPRA 806/2012. 35.362,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU/CAMARA E OU PROTETOR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. PREGÃO 08/2012 CONTRATO 28/2012 E ORDEM DE COMPRA 806/2012. 35.362,00
23/04/2012 liquidadfo nesta data 32.998,00
25/04/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850167 32.998,00
28/05/2012 liquidado nesta data 1.828,00
31/05/2012 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851050 PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2012 - REF. MAIO/2012 BELLENZIER PNEUS LTDA - 7153 1.828,00
31/08/2012 liquidado nesta data 536,00
06/09/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001909 536,00
TOTAL 35.362,00 35.362,00 35.362,00
SALDO A PAGAR 0,00