| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU/CAMARA E OU PROTETOR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. PREGÃO 08/2012 CONTRATO 29/2012 E ORDEM DE COMPRA 815/2012. | 1.706,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU/CAMARA E OU PROTETOR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. PREGÃO 08/2012 CONTRATO 29/2012 E ORDEM DE COMPRA 815/2012. | 1.706,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 1.706,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 1876/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850170 | 1.706,00 | ||
| TOTAL | 1.706,00 | 1.706,00 | 1.706,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||