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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1965 Data de lançamento: 16/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IHO0851, ORDEM DE COMPRA 854/2012. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IHO0851, ORDEM DE COMPRA 854/2012. 35,00
16/04/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 35,00
25/04/2012 Pagamento de Empenho 1965/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001395 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00