| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 19/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2012 FONE 5537961577. | 196,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2012 FONE 5537961577. | 196,32 | ||
| 19/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 196,32 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Empenho 2042/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900070 | 196,32 | ||
| TOTAL | 196,32 | 196,32 | 196,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||