| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TECLA JACINTA LAZZAROTTO |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 20/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/03/2011 A 10/03/2012 AO MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CFE. LEI MUNICIPAL 1.381/2006. | 213,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/03/2011 A 10/03/2012 AO MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CFE. LEI MUNICIPAL 1.381/2006. | 213,08 | ||
| 20/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 213,08 | ||
| 27/04/2012 | Pagamento de Empenho 2059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001660 | 213,08 | ||
| TOTAL | 213,08 | 213,08 | 213,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 20/04/2012 | 23,44 | Lançada | |
| TOTAL | 23,44 |