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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 207 Data de lançamento: 17/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2012 FONE 5537961562. 58,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2012 FONE 5537961562. 58,90
17/01/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 58,90
26/01/2012 Pagamento de Empenho 207/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001321 58,90
TOTAL 58,90 58,90 58,90
SALDO A PAGAR 0,00