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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2106 Data de lançamento: 23/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2012, CONTRATO 09/2012 E ORDEM DE COMPRA 913/2012. 333,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2012, CONTRATO 09/2012 E ORDEM DE COMPRA 913/2012. 333,45
23/04/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 333,45
03/05/2012 Pagamento de Empenho 2106/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001661 333,45
TOTAL 333,45 333,45 333,45
SALDO A PAGAR 0,00