| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 2298 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHOPRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 944/2012. | 104,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | EMPENHOPRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 944/2012. | 104,50 | ||
| 25/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 104,50 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 2298/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001418 | 104,50 | ||
| TOTAL | 104,50 | 104,50 | 104,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||