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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.ALPESTRENSE DOS FUNCIONARIOS DA SADIA-AAFS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 30/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS
Conta de Despesa: 3335.04.10.80.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE-RS E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE ATÉ A EMPRESA SADIA LOCALIZADA EM CHAPECÓ-SC PARA TRABALHAR, CFE. LEI MUNICIPAL E CONVÊNIO, MÊS ABRIL/2012, ORDEM DE COMPRA 981/2012. 6.943,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE-RS E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE ATÉ A EMPRESA SADIA LOCALIZADA EM CHAPECÓ-SC PARA TRABALHAR, CFE. LEI MUNICIPAL E CONVÊNIO, MÊS ABRIL/2012, ORDEM DE COMPRA 981/2012. 6.943,00
30/04/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 6.943,00
03/05/2012 Pagamento de Empenho 2373/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000788 6.943,00
TOTAL 6.943,00 6.943,00 6.943,00
SALDO A PAGAR 0,00