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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2376 Data de lançamento: 30/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANTER E REALIZAR CONVÊNIO C/ ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 04/2012. 2.387,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 04/2012. 2.387,76
30/04/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 2.387,76
03/05/2012 Pagamento de Empenho 2376/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001673 2.387,76
TOTAL 2.387,76 2.387,76 2.387,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 30/04/2012 35,82 Lançada
TOTAL   35,82