| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GILMAR L GASSEN |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 30/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 04/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 980/2012. | 7.755,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 04/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 980/2012. | 7.755,20 | ||
| 30/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.755,20 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 2400/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000192 | 7.755,20 | ||
| TOTAL | 7.755,20 | 7.755,20 | 7.755,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||