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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Data de lançamento: 30/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NÚMERO 2411/2012. 140,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2012 EMPENHO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NÚMERO 2411/2012. 140,75
30/04/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 140,75
10/05/2012 Pagamento de Empenho 2413/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001677 140,75
10/05/2012 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851036 PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2012 ADAO COINASKI & CIA LTDA ME - 5185 140,75
10/05/2012 DESPESA PAGA INDEVIDA -140,75
TOTAL 140,75 140,75 140,75
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/04/2012 4,65 Lançada
TOTAL   4,65