| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 30/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NÚMERO 2411/2012. | 140,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NÚMERO 2411/2012. | 140,75 | ||
| 30/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 140,75 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 2413/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001677 | 140,75 | ||
| 10/05/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851036 PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2012 ADAO COINASKI & CIA LTDA ME - 5185 | 140,75 | ||
| 10/05/2012 | DESPESA PAGA INDEVIDA | -140,75 | ||
| TOTAL | 140,75 | 140,75 | 140,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/04/2012 | 4,65 | Lançada | |
| TOTAL | 4,65 |