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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2433 Data de lançamento: 02/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DO VALOR DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, CFE. LEI 1559/2012, TERMO DE CONVÊNIO 01/2009, MÊS MAIO/2012, ORDEM DE COMPRA 1001/2012. 37.125,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DO VALOR DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, CFE. LEI 1559/2012, TERMO DE CONVÊNIO 01/2009, MÊS MAIO/2012, ORDEM DE COMPRA 1001/2012. 37.125,40
02/05/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 37.125,40
10/05/2012 Pagamento de Empenho 2433/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001422 37.125,40
04/06/2012 despesa realizada a menor -33,86
04/06/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -33,86
04/06/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -33,86
TOTAL 37.091,54 37.091,54 37.091,54
SALDO A PAGAR 0,00