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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2458 Data de lançamento: 02/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1007/2012, CONTRAPARTIDA. 1.396,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1007/2012, CONTRAPARTIDA. 1.396,53
10/05/2012 liquidado nesta data 1.396,53
17/05/2012 Pagamento de Empenho 2458/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001684 1.396,53
TOTAL 1.396,53 1.396,53 1.396,53
SALDO A PAGAR 0,00