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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2517 Data de lançamento: 07/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1043/2012. 1.001,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1043/2012. 1.001,35
10/05/2012 liquidado nesta data 287,10
17/05/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001680 287,10
18/05/2012 liquidado nesta data 342,54
24/05/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001687 342,54
28/05/2012 liquidado nesta data 309,66
31/05/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001707 309,66
04/06/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 62,05
06/06/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001716 62,05
TOTAL 1.001,35 1.001,35 1.001,35
SALDO A PAGAR 0,00