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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2540 Data de lançamento: 09/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA SER USADO NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 1072/2012. 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA SER USADO NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 1072/2012. 330,00
28/05/2012 liquidado nesta data 330,00
31/05/2012 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851050 PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00