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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RUDIMAR DE SOUZA - MECÂNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553 Data de lançamento: 09/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO PLACA IOK2623, ORDEM DE COMPRA 1081/2012. 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO PLACA IOK2623, ORDEM DE COMPRA 1081/2012. 95,00
10/05/2012 liquidado nesta data 95,00
17/05/2012 Pagamento de Empenho 2553/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001425 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00