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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2599 Data de lançamento: 10/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3339.03.02.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT VERMELHO ALTURA 1,40M, CFE. ORDEM DE COMPRA 1101/2012. 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT VERMELHO ALTURA 1,40M, CFE. ORDEM DE COMPRA 1101/2012. 41,00
18/05/2012 liquidado nesta data 41,00
24/05/2012 Pagamento de Empenho 2599/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001418 41,00
TOTAL 41,00 41,00 41,00
SALDO A PAGAR 0,00