| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 11/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TP03/2012, ORDEM DE COMPRA 1104/2012. | 705,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TP03/2012, ORDEM DE COMPRA 1104/2012. | 705,96 | ||
| 22/06/2012 | liquidado nesta data | 509,14 | ||
| 22/06/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADOA EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -196,82 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 2610/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001766 | 509,14 | ||
| TOTAL | 509,14 | 509,14 | 509,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||