| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2643 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABELIZADOR E HUB 8 PORTAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1123/2012. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABELIZADOR E HUB 8 PORTAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1123/2012. | 265,00 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 265,00 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 2643/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001697 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||