| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 15/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ATÉ A CHEGADA DOS MATERIAIS DA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA1130/2012. | 197,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ATÉ A CHEGADA DOS MATERIAIS DA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA1130/2012. | 197,76 | ||
| 15/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/54. | 197,76 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2650/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001685 | 197,76 | ||
| TOTAL | 197,76 | 197,76 | 197,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||