| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1141/2012 | 221,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1141/2012 | 221,50 | ||
| 16/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 221,50 | ||
| 31/05/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2012 GRAMS & GRAMS LTDA - 70154 | 221,50 | ||
| TOTAL | 221,50 | 221,50 | 221,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||