| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 305 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA 108/2012. | 95,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA 108/2012. | 95,80 | ||
| 02/02/2012 | Liquidado nesta data. | 95,80 | ||
| 09/02/2012 | Pagamento de Empenho 305/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001476 | 95,80 | ||
| TOTAL | 95,80 | 95,80 | 95,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||