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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3095 Data de lançamento: 29/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 05/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1259/2012. 11.326,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 05/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1259/2012. 11.326,80
29/05/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 11.326,80
14/06/2012 Pagamento de Empenho 3095/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000204 11.326,80
TOTAL 11.326,80 11.326,80 11.326,80
SALDO A PAGAR 0,00