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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GILMAR L GASSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3099 Data de lançamento: 29/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 05/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1258/2012. 330,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL MÊS 05/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1258/2012. 330,72
29/05/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 330,72
14/06/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2012 GILMAR L GASSEN - 47139 330,72
14/06/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2012 GILMAR L GASSEN - 47139 330,72
14/06/2012 PAGO COM INDEVIDA -330,72
TOTAL 330,72 330,72 330,72
SALDO A PAGAR 0,00