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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SHEILA KELEN TICHOTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3209 Data de lançamento: 04/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 18/06/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES, MODULO I, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 19/2012. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 18/06/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES, MODULO I, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 19/2012. 250,00
04/06/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 250,00
14/06/2012 Pagamento de Empenho 3209/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001723 250,00
19/06/2012 despesa realizada a menor -70,16
19/06/2012 ANULAÇÃO APRCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -70,16
TOTAL 250,00 179,84 179,84
SALDO A PAGAR 70,16