| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JENECI SERAFINI |
| Número do empenho: | 3236 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06, MES DE 06/2012. | 639,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06, MES DE 06/2012. | 639,24 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 639,24 | ||
| 26/06/2012 | Pagamento de Empenho 3236/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851070 | 639,24 | ||
| TOTAL | 639,24 | 639,24 | 639,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 04/06/2012 | 70,32 | Lançada | |
| VALE REFEIÇÃO | 26/06/2012 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 75,32 |